职位:其它
部门:证券事务部
人数:若干
地区:全国
性质:类型
性别:性别
婚姻:婚姻
学历:本科
经验:3年以上
年龄:不限年龄
待遇:面议
岗位职责: 1.协助部门经理完成内部审计底稿并执行相关的审计程序,包括对收入、成本、费用的测试; 2.协助部门经理对原始凭证、记账凭证、原始单据进行抽查,已确保财务资料的质量; 3.检查业务审计涉及的文档管理、进度管理、人员管理、采购管理、风险管理等过程规范性和有效性; 4.制定公司内部审计计划,执行内部审计活动; 5.组织内部审计,并向公司管理层出具内部审计报告,提出改进意见; 6.根据公司要求开展专项审计。 岗位要求: 1.具有本科或以上学历,英语6级以上,有较强的英语口译和笔译能力者优先; 2.具有2年以上的内审或内控相关工作经验,具有财务或会计背景; 3.熟悉审计方法和相关的流程,了解内控管理体系; 4.强烈的进取心与高度的工作热情; 5.组织理解能力强;良好的团队合作精神 6.具有良好的沟通表达能力、统筹规划能力、团队合作能力,以及处理突发性事件的能力。
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